岗位职责:
1、审计公司内部机构、控股子公司及参股公司相关的经营活动;
2、出具以上审计项目的审计报告;
3、评估公司内部控制的设计合理性及运行的有效性;
4、协助部门主管建立、完善公司相关规章制度。
任职资格:
1、大专以上学历(含),财务相关专业;
2、五年以上财务相关工作经验,1年以上内审或会计师事务所工作经验;
3、熟练应用办公软件及金蝶财务软件;
3628 7184-50|178 4234 1926 483、会计师以上职称,具有良好的沟通能力和职业道德,原则性强。
大专 | 5年经验
大专 | 5年经验
学历不限 | 10年以上经验
大专 | 5年经验
本科 | 5年经验
学历不限 | 5年经验
学历不限 | 经验不限
大专 | 1年经验
中专 | 1年经验
学历不限 | 1年经验
大专 | 1年经验
大专 | 5年经验