任职要求:
1、财会或审计类专业本科
2、五年以上内审审计工作经验,对企业内部控制和风险管理具有较好的实务操作能力和理论水平。?
3、熟悉国家财经、审计、税务方面的法律法规政策及企业会计准则。
4、具有一定的领导组织管理能力,能组建及团结团队。
5、原则性强、细心、作风严谨,具有敬业精神和良好的职业道德操守。
岗位职责:
1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
2、负责审计数据的准确性;
3、制定公司年度审计工作计划,对财务收支、经营活动进行审计;
4、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
5、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
6、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
7、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
8、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
9、组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
5984 2969-|171 5663 2884 2010、其它领导安排的工作。
初中及以下 | 2年经验
大专 | 3年经验
大专 | 3年经验
大专 | 3年经验
本科 | 2年经验
高中 | 5年经验
中专 | 3年经验
大专 | 经验不限
大专 | 5年经验
高中 | 3年经验
学历不限 | 5年经验
大专 | 1年经验
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