岗位职责:
1.负责集团及下属公司内部控制体系的建立、维护和评估,并指导、协调、督促加强内控工作,提高风控能力;
2.负责组织内部控制手册编制和修订工作,落实内控战略规划和行动计划,实现对公司业务全流程管控及赋能。
3.负责组织对内部控制体系设计和执行的有效性进行评价,负责公司风险控制管理工作,建立并运用风险评估机制,跟踪内部控制缺陷的整改落实情况,组织编制内控自我评价报告及管理内审报告;
4.负责公司行政监察工作。对公司遵守有关法律法规和公司规章制度的贯彻落实情况进行监督检查,组织调查违规违法行为,提出处理建议;负责对公司经营管理者依法经营管理、履行岗位职责及从事管理活动情况进行监督检查;负责对公司经营管理效率和效益情况进行监督检查,并提出改进建议;对关键控制点风险的识别,提出意见闭环;
4.负责组织公司内部控制法规及业务的培训工作,负责内部控制相关信息的收集、分析及运用;
5.领导交办的其他事项。
任职要求:
1.本科及以上学历,熟悉审计、内控、财务或法务类企业管理、经济管理等。
2.5年以上管理工作经验,3年以上内控工作经历或制造业3年以上财务岗工作经验。
3.具备内控管理等专业知识。
4.熟练使用办公软件,掌握各数据分析工具,具有很强的数据分析能力。
5.良好的沟通能力、执行力,以及口头和书面表达能力。
2219 7501-9|171 6976 6423 536.良好的团队合作精神、协调能力。7.愿意配合出差。
大专 | 5年经验
本科 | 5年经验
本科 | 经验不限
大专 | 5年经验
大专 | 2年经验
大专 | 经验不限
本科 | 5年经验
大专 | 经验不限
本科 | 5年经验
大专 | 3年经验
大专 | 5年经验
大专 | 5年经验
招聘职位5个