主要任职要求:
1、35岁左右,审计、财务管理、会计或相关专业本科以上学历,五年以上中型以上制造业的财务管理工作经历,至少两年以上审计职位经验,具有上市或拟上市企业工作背景优先;
2、具有丰富的电子研发、制造、销售型企业财务内控/审计/经管工作经验;
3、工作推动能力强,可承受一定的工作压力;
4、财务管控思路清晰、原则性强,敬业;
5、具备中国注册会计师(CICPA)或注册内部审计师(CIA)资格优先。
主要岗位职责
1、在董事长的领导下,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算,组织建立企业财务审计体系;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实; 监督、检查、完善内控体系;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3628 7182-75|178 4546 2956 787、领导交办的其他相关工作。
学历不限 | 经验不限
大专 | 5年经验
学历不限 | 经验不限
学历不限 | 经验不限
大专 | 3年经验
中专 | 3年经验
高中 | 1年经验
中专 | 2年经验
大专 | 2年经验
中专 | 2年经验
学历不限 | 5年经验
高中 | 3年经验