主要工作职责:
1、建立健全集团及各子公司内部控制体系;
2、负责制定集团财务审计制度与流程,跟进实施效果并持续改善;
3、根据公司发展需要,编制年度与月度审计工作计划;
4、根据审计计划与实际工作需要,落实审计工作,出具审计报告。
任职资格:
1、性别不限,25-35岁之间,大专以上学历,中级以上职称,计划写作能力强,有CIP、CPA、CPT证书者优先;
2、2年以上中小型财务经理\主管经验,或中型以上企业成本控制管理经验,对大型集团企业的财务分析、内部控制、财务稽核,系统应用有较好认识;
3628 7183-16|178 4299 7716 763、有连锁企业内审经验者优先。
中专 | 2年经验
初中及以下 | 经验不限
学历不限 | 经验不限
大专 | 3年经验
学历不限 | 经验不限
高中 | 3年经验
高中 | 1年经验
大专 | 2年经验
本科 | 5年经验
大专 | 2年经验
高中 | 1年经验
学历不限 | 5年经验