主要职责:
1、组织对本公司内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司的内部控制完整性、合理性及其实施有效性进行检查和评估。
2、组织对公司内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料、以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合规性、真实性、完整性进行审计。
3、协助建立健全公司反舞弊机制。
4、负责组织实施公司的上市审计等各项工作。
5、其他有助于评价与完善公司内部控制体系的工作。
资格要求:
1、审计、会计学、经济学及相关专业大学本科以上学历。
2、工作经历5年以上,其中内部审计组织与实施工作经验3年以上。
3、优秀的判断力与沟通能力,系统的内部控制与内部审计理论知识与实践经验。
4、有大型会计师事务所工作经验者及CPA资格者优先考虑。
5、符合条件者,待遇从优,条件稍逊者可应聘审计主管。
3628 7181-38|178 4344 7783 47薪酬范围:8000元/月以上
学历不限 | 经验不限
学历不限 | 2年经验
高中 | 经验不限
本科 | 5年经验
本科 | 3年经验
中专 | 经验不限
大专 | 10年以上经验
大专 | 3年经验
大专 | 2年经验
大专 | 经验不限
大专 | 5年经验
中专 | 4年经验