1.负责对公司的大额费用支出资本性支出进行审核负责对公司的计划及预算编制进行审核.
2.负责各种财务合同的审定,与财相关的外部检查及交流协调工作.
3.负责公司资金计划的审核融资安排及资金运用,负责对公司会计核算的准确性及时性进行审核.
4.负责制订公司成本控制计划,向管理层提供成本信息和改进意见.
5.能深刻了解内部审计的内涵并能够运用到实际工作中.
7.进行项目清算根据月度季度年度财务状况主持各项财务分析.
8.负责制定完善会计核算财务管理资金管理,计划预算和内部控制等相关制度贯彻执行国家的各项法律法规.
9.负责制定完善会计核算财务管理资金管理,计划预算和内部控制等相关制度贯彻执行国家的各项法律法规.
要求:
1.财务相关专业大专及以上学历,中级会计师或审计师资格.
2.10年财务内审工作经验,其中5年以上同岗位经验.
3.具有注册内部审计师(CIA)资格者优先,能够熟练使用ERP系统(尤其是易飞系统).
4.有注册会计师、注册审计师等相关资格优先考虑.
5.有会计师事务 大中型制造业企业审计经验优先.
6.在各种预算基础上提出成本控制计划进行项目清算.
7.负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策.
5988 1353-|171 3471 9669 558.工资面谈
学历不限 | 1年经验
高中 | 经验不限
大专 | 3年经验
初中及以下 | 经验不限
中专 | 3年经验
中专 | 1年经验
大专 | 2年经验
高中 | 2年经验
大专 | 2年经验
大专 | 3年经验
大专 | 经验不限
大专 | 5年经验
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