一、招聘要求:
1、本科以上审计、财务等经济管理类专业;
2、具有3年以上审计、财务管理、风险管控经验;
3、熟悉审计、财务、内控、风险管理等方面的相关知识;
4、熟练使用自动化办公软件;
5、具有会计师或审计师职称,有注册会计师或国际注册内部审计师执业资格优先。
二、工作职责:
(一)部门管理职责:
1、协助部门完善内部审计工作制度流程文件、内部审计工作手册;
2、协助审计经理制定年度审计计划及确定审计重点;
3、负责审计小组日常事务管理工作,并协调小组内部人员的分工合作;
4、进行审计专员绩效考核。
(二)项目管理职责:
1、拟定审计方案,起草或复核审计报告和内控管理建议书等审计文书;
2、协调开展各类审计项目,包括财务审计、内控审计、经营管理审计、专项审计等,组建审计小组,安排具体审计人员及执行时间;
3、指导审计小组人员的业务,督促其工作进度;
4、编制审计工作底稿,复核审计小组内其他人员编制的工作底稿。
7516 0897-9|171 0817 9775 915、督促跟踪审计结论和建议的落实。
大专 | 3年经验
大专 | 经验不限
学历不限 | 经验不限
高中 | 4年经验
中专 | 3年经验
高中 | 4年经验
本科 | 5年经验
高中 | 经验不限
高中 | 3年经验
大专 | 3年经验
中专 | 1年经验
中专 | 1年经验
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